标题 | 退税申请书 |
范文 | 退税申请书范文(通用14篇) 当下市场经济活跃,交易频繁,我们会使用上申请书,我们在写申请书的时候要切忌长篇大论。为了让您在写申请书中更加简单方便,以下是小编为大家收集的退税申请书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 退税申请书 篇1_______税局: 20____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。 申请人: 日期: 退税申请书 篇2____税务局: 我是被拆迁户________公司职工______,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在______,面积______㎡,住房一套。我现购买了________室,住房一套,用于居住,房产面积______㎡,购买价______元,并已依法缴纳契税______元。税票号:______号。根据昆地税发______号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(______地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。 特此申请 申请人: 日期: 退税申请书 篇3某区税务局: 20____年____月,我公司向贵局申报并上缴20____年度、20____年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 申请人: 日期: 退税申请书 篇4_______国家税务局城区税务分局: ________年__月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。 申请人: 日期: 退税申请书 篇5____国税局: 我公司是________________(基本情况)。根据____规定,我公司为免税企业。 ____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。 根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。 特此报告,请核准! 申请人: 日期: 退税申请书 篇6金昌市国税局: 20____年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。 请给予批复! 纳税识别号: 纳税编码号: 开户行名称: 开户行收款帐号: 申请退款金额:¥3200元 税款所属期:20____年9月 申请单位:金昌市汽车销售有限公司 20____年2月21日 退税申请书 篇7________海关: 根据你关签发的税款专用缴款书(编号:____________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。 1.已缴税款金额: 关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,…….. 2.申请退税理由:报关差错 3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,…….. 4.申请人名称:____________ 5.开户银行:____________ 6.开户银行账号:____________ 7.大额支付号:________ 申请人盖章:20____-2-14 申请人联系地址:____________ 邮政编码:____________ 联系人:________ 退税申请书 篇8________税局: 本公司____________(纳税编码:________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:________________银行,银行账号:________ 特此说明! ______单位名字 ________年__月____日 退税申请书 篇9国家税务局: 我公司成立于____年____月,________年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。 我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。 我公司________年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。(详见附表) 因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。 ________有限公司 20____年____月____日 退税申请书 篇10____市____区国税局: 兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。 根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。 望批准! 申请人:________有限公司 日期:20____年____月____日 退税申请书 篇11地税局领导: 20____年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。 为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。 由于____经开区国税局在20____年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。 因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! ____________有限公司 ____年____月____日 退税申请书 篇12______________海关: 根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款,按照有关规定现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。 1.已缴税款金额: 关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。 2.申请退税理由:________________________________________________________。 3.申请退还金额: 关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。 4.取款人姓名:____________________________________________________________ 5.取款人单位:____________________________________________________________ 6.取款人有效身份证明号码:________________________________________________ 申请人签章:______________________________ ____________年____________月____________日 申请单位联系地址:________________________ 邮政编码:________________________________ 联系人:__________________________________ 电话:____________________________________ 注:《现金退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存 退税申请书 篇13______国家税务局进出口税收管理分局: 我单位下列出口货物(见所附明细表)因____________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.通知》《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20____]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》的有关规定,申请延期至________年________月________日之前申报,请予批准。 申请公司:________公司 20____年____月____日 退税申请书 篇14国家税务局进出口税收管理分局(处): 我单位下列出口货物(见所附明细表)因______原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20____]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20____]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20____]68号)的有关规定,申请延期至20____年__月__日之前申报,请予批准。 某公司 申请日期:20____年__月日 |
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